Приказ об утверждении плана и программы проведения внутреннего
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З
ОТ _________________ № _____/__________
Об утверждении плана и программы проведения
внутреннего финансового аудита
В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 23.06.2014 г. №384-па «Об утверждении правил осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» и приказом комитета от 27.08.2014 г. №01-18/105 «Об утверждении Положения о внутреннем финансовом контроле и внутреннем финансовом аудите» (с изменениями и дополнениями), ПРИКАЗЫВАЮ:
- Утвердить план проведения внутреннего финансового аудита на 2019 г. согласно приложению №1.
- Утвердить программу аудита на 2019 г. согласно приложению №2.
- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Врио председателя комитета П.Ю.Моисеев
Приложение №1
к приказу комитета
№01-17/257 от 29.12.2018
УТВЕРЖДАЮ
Врио председателя комитета
по управлению имуществом
Курской области
____________П.Ю.Моисеев
29 декабря 2018 г.
ПЛАН
внутреннего финансового аудита
на 2019 год
Тема аудиторской проверки | Объекты аудита | Вид аудиторской проверки (камеральная, выездная, комбинированная) | Проверяемый период | Срок проведения аудиторской проверки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Проверка составления бюджетной отчетности комитета по управлению имуществом Курской области за 2018 год и своевременности ее представления | Управление финансирования и бухгалтерского учета | камеральная | 2018 год | с 25.02.2019 по 28.02.2019 |
Руководитель субъекта
внутреннего финансового аудита __________ _ Сороколетова Е.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель ____________Сороколетова Е.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение №2
к приказу комитета
№01-17/257 от 29.12.2018
УТВЕРЖДАЮ
Врио председателя комитета
по управлению имуществом
Курской области
_____________П.Ю.Моисеев
29 декабря 2018 г.
Программа аудита
Проверка составления бюджетной отчетности комитета по управлению имуществом Курской области за 2018 год и своевременности ее представления
(тема аудиторской проверки)
1. Объекты аудита: управление финансирования и бухгалтерского учета
2. Основание для проведения аудиторской проверки: приказ комитета №01-17/257 от 29.12.2018 г.
3. Вид аудиторской проверки: камеральная__________________________
4. Срок проведения аудиторской проверки: с 25.02.2019 по 28.02.2019
5. Перечень вопросов, подлежащих к изучению в ходе аудиторской проверки:
5.1. Краткая характеристика объекта аудиторской проверки.
5.2. Анализ составления бюджетной отчетности комитета по управлению имуществом Курской области за 2018 год и своевременности ее представления.
5.3. Оценка надежности внутреннего финансового контроля и достоверности представленной бюджетной отчетности комитета по управлению имуществом Курской области за 2018 год.
5.4. Выводы о соответствии ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством Российской Федерации.
Руководитель субъекта
внутреннего финансового аудита __________ Сороколетова Е.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель ____________Сороколетова Е.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru